問題已解決

老師,收到增值稅留抵退稅,如何做分錄

84784971| 提問時間:2023 02/02 16:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
一般來說,收到增值稅留抵退稅的分錄應該是: 借:應交稅費-應退稅額 貸:銀行存款 以上就是收到增值稅留抵退稅的分錄。需要提示的是,如果公司還未完成增值稅的匯總申報,那么此時增值稅費用的代碼應當是“預交稅費”。 拓展知識: 增值稅留抵退稅指企業(yè)在上一期實繳增值稅以及增值稅附加上繳納了額外的稅費,在下一期增值稅申報中,可以申請增值稅退稅,這部分退稅是由企業(yè)在上一期多繳納的稅款中退還與企業(yè)有關的稅款,即增值稅留抵退稅。
2023 02/02 16:13
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~