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我問一下去年暫估的成本票,今年發(fā)票回來怎么做賬去年暫估的成本票,今年發(fā)票回來,需要根據(jù)實際發(fā)票金額進行調(diào)整,并將調(diào)整后的金額記入本期成本,同時將去年暫估的成本票調(diào)整為0。您能舉個例子?去年暫估借主營業(yè)務成本 -暫估80000 貸:庫存現(xiàn)金今年回來50000成本票,李老師應該怎么做賬? 應該將去年暫估的成本票調(diào)整為50000,并將調(diào)整后的金額記入本期成本,同時將去年暫估的成本票調(diào)整為0。是紅沖借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本-50000 貸:應付賬款-50000? 之后是籃字借:以前年度是的,您需要先紅沖5萬,然后再做5萬成本。損益調(diào)整-主營業(yè)務成本50000 貸:應付賬款50000?是先紅沖5萬在做5萬成本?老師那3萬沒有票的怎么做賬?

84784973| 提問時間:2023 02/02 10:32
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
是的,您需要先紅沖5萬,然后再做5萬成本。對于3萬沒有票的,您可以在本期記錄一筆損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本-30000 貸:應付賬款-30000。
2023 02/02 10:44
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