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"老師,如果一般納稅人開了一張專票,但是不是真實(shí)的業(yè)務(wù),內(nèi)賬怎么記 外賬是真實(shí)做了這筆賬,銷項(xiàng)稅額抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,但是內(nèi)賬這個(gè)稅額又得怎么做呢"

84784973| 提問時(shí)間:2023 02/02 09:42
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
一般納稅人開了一張專票,但是不是真實(shí)的業(yè)務(wù),內(nèi)賬應(yīng)該按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行記賬。首先,根據(jù)國家有關(guān)財(cái)稅的規(guī)定,在這種情況下收入應(yīng)當(dāng)大事化減,可以把實(shí)際收入記入“減值減損”科目,這樣可以減少收入金額,雖然無法實(shí)現(xiàn)稅前減免,而且收入稅率也不可以有所降低,但是可以在一定程度上減少稅費(fèi)金額。其次,在內(nèi)賬記賬時(shí),應(yīng)將開發(fā)票的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額等票據(jù)數(shù)據(jù)登記至“應(yīng)交稅費(fèi)”科目,以保證真實(shí)有效地記錄了當(dāng)期的稅費(fèi)抵扣情況。最后,要結(jié)合實(shí)際情況,將實(shí)際收入進(jìn)行“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行抵扣,以確保最新稅費(fèi)的實(shí)際抵扣情況。 拓展知識(shí):增值稅是指由企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)提供者向消費(fèi)者收取的稅款,它包括銷售商品或提供勞務(wù)所產(chǎn)生的增值稅和轉(zhuǎn)移價(jià)款所產(chǎn)生的稅收,由企業(yè)繳納給政府。它是一種直接征稅的商品消費(fèi)稅,是企業(yè)納稅義務(wù)的主要部分。
2023 02/02 09:50
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