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重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)及具體審計(jì)策略都有哪些?

84785022| 提問時(shí)間:2023 02/01 16:56
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重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)及具體審計(jì)策略主要包括: 1、重大信息方面:審計(jì)人員要評估既滿足期末報(bào)表中重要性、價(jià)值和完整性的要求,又有必要針對重大信息的變動(dòng),進(jìn)行合理的檢查。 2、非標(biāo)準(zhǔn)政策方面:審計(jì)人員要做到,在整體審計(jì)程序中,檢查財(cái)務(wù)報(bào)表是否運(yùn)用了財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告有效性下的非標(biāo)準(zhǔn)政策,以及其原因及影響。 3、不一致的記賬方式:審計(jì)人員要做到,通過追蹤事件、重新對賬,對期末賬戶存在的不一致情況進(jìn)行充分檢查,把握財(cái)務(wù)報(bào)表上及時(shí)事件的正確性及完整性。 4、發(fā)生類風(fēng)險(xiǎn)檢查:審計(jì)人員要做到,從控制環(huán)境中檢查到發(fā)生性事件,還應(yīng)關(guān)注是否有未發(fā)生的重大事件,并評估其可能的影響。 5、賬戶余額的證言性檢查:審計(jì)人員要對賬戶余額進(jìn)行確認(rèn),檢查財(cái)務(wù)報(bào)表上賬戶余額及其全年累計(jì)變化是否有效。 拓展知識:審計(jì)人員還應(yīng)針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的異常,立即查出原因及其影響,并制定相應(yīng)的糾正行動(dòng),避免出現(xiàn)重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。
2023 02/01 17:12
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