問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下我有個(gè)單位合作跟對(duì)方有往來(lái)的,我開(kāi)票給他我確認(rèn)收入了科目設(shè)置了應(yīng)收賬款,然后有相戶(hù)合作我有個(gè)款項(xiàng)是我要轉(zhuǎn)錢(qián)給對(duì)方的,我在公戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)我就借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款 這樣做可以嗎,我就不另外設(shè)置預(yù)付咯哦,我應(yīng)收就應(yīng)收到底了做科目

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/01 13:24
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這么做也可以,但是我建議還是做分開(kāi)的科目來(lái)方便一些。來(lái)方便一些。
2023 02/01 13:24
84784971
2023 02/01 13:38
分開(kāi)是設(shè)置預(yù)付嗎
84784971
2023 02/01 13:38
沒(méi)看到對(duì)方給成本票我
東老師
2023 02/01 13:39
對(duì),你分開(kāi)核算的話(huà)清楚一些。
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