问题已解决
你好,請問專項儲備在貸方的余額結轉時怎么做分錄呢?如果余額在借方的話結轉是怎么補提呢



你好;? ?比如說??
本月發(fā)生的安全生產(chǎn)費大于計提的專項儲備,做賬務處理:
借:專項儲備
借:有關費用成本科目
貸:銀行存款(現(xiàn)金)
? ??
2023 02/01 12:18

84784968 

2023 02/01 12:30
那貸方余額的話就是借生產(chǎn)成本,貸專項儲備的貸方余額嗎

meizi老師 

2023 02/01 12:31
你好;是的; 比如
提取時
借:生產(chǎn)成本等
貸:專項儲備——安全生產(chǎn)費
使用時
借:專項儲備——安全生產(chǎn)費
貸:銀行存款等

84784968 

2023 02/01 12:37
那老師,有個月的專項儲備計提錯了

84784968 

2023 02/01 12:40
然后導致后面的生產(chǎn)成本也是貸方負數(shù)
FAILED

84784968 

2023 02/01 12:40
這個直接改成剛剛的分錄就可以了吧

meizi老師 

2023 02/01 12:44
你好1;? 計提錯誤了。 你就紅沖了? 在重新做一筆; 或者直接調(diào)整下即可; 可以的??

84784968 

2023 02/01 12:47
好的,謝謝老師啦

meizi老師 

2023 02/01 12:47
不客氣的; 滿意請給予評價??
