問題已解決
行政單位,上一年度做賬的時候誤把資金結(jié)存的錢當成其他應(yīng)付款做了,導(dǎo)致下一年度期初數(shù)其他應(yīng)付款有一個負數(shù),資金結(jié)存有一個正數(shù),現(xiàn)在期初數(shù)不能修改,只能調(diào)賬,要怎么調(diào)賬
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速問速答您好!您可以借:資金結(jié)存 貸:其他應(yīng)付款
2023 01/31 23:04
84784963
2023 01/31 23:10
但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款本身就是負數(shù)了,再貸的話,負數(shù)更多嗎
84784963
2023 01/31 23:12
我想錯了
楊家續(xù)老師
2023 01/31 23:12
您好,其他應(yīng)付款是負債類科目,貸方表示增加,該分錄的貸方數(shù)應(yīng)該是個正數(shù),故一正一負就可以做抵消調(diào)整了
84784963
2023 01/31 23:59
期初數(shù)里面其他類似這樣的錯賬,都適用這種調(diào)賬方法嗎,就一正一負直接抵消
楊家續(xù)老師
2023 02/01 00:27
您好,不涉及損益的話,這樣都是可以的,因為涉及損益的話,就會影響當期
84784963
2023 02/01 08:43
老師,那樣調(diào)賬有點不對,其他應(yīng)付款科目是財務(wù)會計,資金結(jié)存是預(yù)算會計,如果只寫這兩個,兩邊沒法平
楊家續(xù)老師
2023 02/01 09:00
您好!您之前的分錄是怎么做的呢
84784963
2023 02/01 09:48
這個是上一年度做的分錄,誤做成支出的借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
本來進來的收入是借:銀行存款 借:資金結(jié)存
貸:非同級財政撥款收入貸:非同級財政撥款預(yù)算收入
84784963
2023 02/01 09:49
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
借:銀行存款 貸:其他收入 借:資金結(jié)存 貸:其他預(yù)算收入
84784963
2023 02/01 09:50
寫的分錄是第一條
楊家續(xù)老師
2023 02/01 10:13
您好!根據(jù)您提供的分錄,那么您的銀行存款科目應(yīng)該也是不對的。您可以先紅沖? ?借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款? 然后補上一筆分錄?
借:其他應(yīng)付款/銀行存款??貸:財政撥款收入/以前年度損益調(diào)整?(金額大可以修正以前,金額不大可以放到當期,這個需要您自己的把握) 這樣財務(wù)的分錄就修正對了。預(yù)算會計的話,我看您寫的是對的? 借:資金結(jié)存 貸:其他預(yù)算收入/財政撥款預(yù)算收入
84784963
2023 02/01 10:49
當時做賬,是誤把非財政撥款收入的支出做成其他應(yīng)付款支出,所以,當時做的分錄是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,那我現(xiàn)在其他應(yīng)付款這里,紅沖借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款這個是消掉其他應(yīng)付賬款的負數(shù),那資金結(jié)存里面的正數(shù),是不是也是做紅沖 借:銀行存款 貸:非財政撥款收入 借:資金結(jié)存 貸:非財政撥款預(yù)算收入
楊家續(xù)老師
2023 02/01 11:10
您好!紅沖后需要補上正確的分錄,否則賬面還會是不對的
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