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老師,你好。我們公司是去年成立的一家物業(yè)公司,我們公司之前只有一個(gè)大業(yè)主,只收他一家的物業(yè)費(fèi)。但是現(xiàn)在公司有和他們重新簽訂了合同,就是這家大業(yè)主各工業(yè)園區(qū)里的企業(yè)的物業(yè)費(fèi)由我們公司來收取,之前是園區(qū)企業(yè)物業(yè)費(fèi)交個(gè)我們的這個(gè)大業(yè)主?,F(xiàn)在這些企業(yè)的物業(yè)費(fèi)由我們收,就有很多欠繳很久的,比如說他們有的物業(yè)費(fèi)去年到今年都沒有交,如果現(xiàn)在交給我們,權(quán)責(zé)發(fā)生制下怎么記賬呢?因?yàn)橹皼]有說是我們收,所以1-3月份也沒有應(yīng)收賬款的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在收到錢里包含之前月份的

84784985| 提問時(shí)間:2023 01/31 21:29
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
首先,你需要對(duì)所有的欠費(fèi)進(jìn)行核實(shí),確定欠費(fèi)者的姓名、金額、欠費(fèi)月份,并明確欠費(fèi)金額是否符合合同及相關(guān)規(guī)定。然后,根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定,記入“應(yīng)收賬款-收費(fèi)”科目,當(dāng)期核算,分期報(bào)稅,以確保稅收完整及準(zhǔn)確。此外,可以在企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或公司法規(guī)定的原則下,合理編制結(jié)轉(zhuǎn)賬簿,歸檔欠繳的物業(yè)費(fèi)用的記賬憑證,便于財(cái)務(wù)決策及后期的審計(jì)查驗(yàn)。拓展知識(shí):物業(yè)費(fèi)的收付主要遵循《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《公司法》的規(guī)定。在企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中,物業(yè)費(fèi)拆分為固定費(fèi)和變動(dòng)費(fèi),并設(shè)定相應(yīng)的記賬準(zhǔn)則。固定費(fèi)用一般按月結(jié)算,變動(dòng)費(fèi)用一般按季度或半年結(jié)算?!豆痉ā芬?guī)定,實(shí)施權(quán)責(zé)發(fā)生制的企業(yè)不能將欠繳的物業(yè)費(fèi)混入正常的物業(yè)費(fèi),必須依據(jù)合同將欠繳款項(xiàng)分賬登記,以便查詢及核實(shí)。
2023 01/31 21:39
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