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客戶這個(gè)月付錢了讓我開發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要下個(gè)月才到,那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是不是要下個(gè)月才能抵扣,這個(gè)月開的發(fā)票先交稅?

84785018| 提問時(shí)間:2023 01/31 15:37
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金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
一般情況下,購(gòu)買方在當(dāng)月開具的發(fā)票,銷售方在下一個(gè)月才到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月的發(fā)票應(yīng)當(dāng)先交稅,下月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)當(dāng)在審計(jì)時(shí)作為費(fèi)用抵扣,購(gòu)買方在當(dāng)月可以將發(fā)票作為開支記入賬簿中,但是實(shí)際上只有購(gòu)買方到貨及支付結(jié)束后,這個(gè)抵扣才能生效,因此,發(fā)票雖然是當(dāng)月開具,但是在下一個(gè)來才能給銷售方帶來抵扣,而這筆抵扣會(huì)在下一個(gè)月得到確認(rèn)。 拓展知識(shí):在稅務(wù)上,當(dāng)月出口銷售的增值稅發(fā)票,可在當(dāng)月進(jìn)行跨月結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)跨月應(yīng)稅額抵扣,通過跨月結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)的增值稅抵扣,是跨月進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,具體抵扣月份和數(shù)額,需要納稅人在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行上調(diào)計(jì)提。
2023 01/31 15:46
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