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什么是內(nèi)部控制審計(jì)?

84784999| 提問時間:2023 01/31 09:49
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內(nèi)部控制審計(jì)是指企業(yè)利用審計(jì)技術(shù)進(jìn)行內(nèi)部控制管理,對其業(yè)務(wù)運(yùn)作流程、財(cái)務(wù)情況和管理狀況進(jìn)行定期審查,以確保企業(yè)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行,識別其存在的風(fēng)險(xiǎn)和缺陷,從而提高其管理水平和效率。內(nèi)部控制審計(jì)主要集中在內(nèi)部管控程序、會計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)安全和信息系統(tǒng)等方面。它以系統(tǒng)的、客觀的、綜合的方式進(jìn)行審計(jì),以最大限度地維護(hù)財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確、真實(shí)、完整,以及防止可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失。 拓展知識:內(nèi)部控制審計(jì)是企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié),可以幫助企業(yè)及早發(fā)現(xiàn)存在的安全和管理缺陷,并及時提出應(yīng)對建議?,F(xiàn)在,大多數(shù)企業(yè)都采用了內(nèi)部控制審計(jì)系統(tǒng),以保障財(cái)務(wù)安全,提高財(cái)務(wù)管理水平,提升企業(yè)的綜合競爭力。
2023 01/31 09:58
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