問(wèn)題已解決

老師您好,比如給a公司開(kāi)具發(fā)票,然后b公司用對(duì)公賬戶給我的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)錢,怎么做賬?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/30 19:33
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良老師1
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首先,a公司開(kāi)具發(fā)票時(shí),需要在賬務(wù)系統(tǒng)中生成相應(yīng)的發(fā)票信息,并將發(fā)票的金額登記入應(yīng)收賬款中。 然后,當(dāng)b公司用對(duì)公賬戶給a公司的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)錢時(shí),需要將此轉(zhuǎn)賬的具體信息登記在賬務(wù)系統(tǒng)中,并將此款項(xiàng)登記入銀行存款中。 最后,將此款項(xiàng)和a公司應(yīng)收賬款中的發(fā)票金額相抵,需要在賬務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行抵銷操作,進(jìn)而完成賬務(wù)處理。 拓展知識(shí):在做賬務(wù)處理時(shí),應(yīng)注意發(fā)票的正確性,如果發(fā)票信息有誤,將會(huì)影響賬務(wù)的處理,因此在開(kāi)具發(fā)票時(shí),要仔細(xì)核對(duì)發(fā)票上的內(nèi)容,確保其正確性。
2023 01/30 19:46
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