問題已解決

老師,我想問一下上一年度漏記收入,現(xiàn)在想補交增值稅啥的,增值稅申報表怎么操作?。啃枰弦荒甓仍鲋刀惿陥蟊韱?/p>

84785035| 提問時間:2023 01/30 16:56
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
當(dāng)你有漏記收入,現(xiàn)在想補交增值稅時,你需要填寫增值稅申報表。首先,你需要準備好漏記的收入資料的紙質(zhì)檔案,并根據(jù)稅法和稅收管理的規(guī)定,準備好有效的金融收據(jù)及其他記賬憑證,可支持你的補繳實力。 其次,你需要進行增值稅及關(guān)稅申報,確定應(yīng)納稅類型,填寫申報表,并根據(jù)相關(guān)規(guī)定,提交相應(yīng)的紙質(zhì)檔案,最后申報。 最后,你需要支付補繳的增值稅及關(guān)稅,并在當(dāng)月提交所補繳款項及申報表。 回答你的問題,如果你想補交增值稅,需要更正上一年的增值稅申報表,以及提供有效的金融收據(jù)及其他記賬憑證,確保提交申報表的準確性。 此外,還應(yīng)注意增值稅申報表的申報期限,并根據(jù)不同稅收規(guī)定,按時申報,確保稅務(wù)稽查的便捷性和合法性。此外,還應(yīng)注意企業(yè)所得稅的繳納,避免拖欠的情況。
2023 01/30 17:05
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