問題已解決

老師您好 這一大題怎么做啊

84784954| 提問時間:2023 01/30 14:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 01/30 14:32
暖暖老師
2023 01/30 14:33
1借研發(fā)支出資本化6000000 -費用化支出4000000 貸原材料4000000 應(yīng)付職工薪酬3000000 銀行存款3000000
暖暖老師
2023 01/30 14:33
2借無形資產(chǎn)6000000 管理費用4000000 貸研發(fā)支出資本化6000000 -費用化支出4000000
暖暖老師
2023 01/30 14:34
3攤銷金額6000000/120=50000 借管理費用50000 貸累計攤銷50000
暖暖老師
2023 01/30 14:36
4轉(zhuǎn)讓技術(shù)產(chǎn)生的凈損益是 6000000-3200000-300000-150000=2350000
暖暖老師
2023 01/30 14:36
4轉(zhuǎn)讓技術(shù)產(chǎn)生的凈損益是 6000000-3200000-300000-150000=2350000 2800000-2350000=450000
暖暖老師
2023 01/30 14:39
5借銀行存款2800000 累計攤銷3200000 無形資產(chǎn)減值準備300000 貸無形資產(chǎn)6000000 資產(chǎn)處置損益300000
暖暖老師
2023 01/30 14:40
借資產(chǎn)處置損益150000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交營業(yè)稅150000
84784954
2023 01/30 15:08
老師 這一題請問一下怎么做
暖暖老師
2023 01/30 15:08
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