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收到增值稅留抵退稅,怎么做賬?謝謝

84784981| 提問時間:2023 01/30 13:02
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良老師1
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職稱:計算機高級
財務(wù)收支增值稅留抵退稅的處理如下: 1. 收支分錄: 增值稅留抵退稅的收支,可以分錄為:應(yīng)交稅金-2202,收入:稅金科目230000。 2. 分析賬: 在增值稅留抵退稅時,需要同時記賬和分析賬(附加賬),以便查詢更詳細的信息:應(yīng)交稅金-2202,憑證類型: 增值稅留抵退稅,稅種代碼:增值稅必填。 3. 賬表: 由于增值稅留抵退稅收支,需要與期末匯總表相關(guān)聯(lián),所以在匯總賬表中要匯總稅金-230000的金額,包括增值稅留抵退稅收支的金額。 拓展知識:其實增值稅留抵退稅,取決于企業(yè)的具體會計制度是哪一種,企業(yè)需根據(jù)會計準(zhǔn)則的要求,處理這種收支。此外,增值稅留抵退稅收支,還有需要注意的納稅義務(wù)事項,具體實施時,需要企業(yè)謹慎操作。
2023 01/30 13:10
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