問(wèn)題已解決

老師,我21年10月份有個(gè)未開票收入,我沒(méi)有入帳,在匯算的時(shí)候我需要填寫5020表嘛?還是直接坐到今年

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/30 12:18
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先,在匯算時(shí),您需要填寫5020報(bào)表。至于您說(shuō)的10月份有未開票收入,應(yīng)在報(bào)稅時(shí),將收入補(bǔ)記至上一期,補(bǔ)記期間為10月1日至報(bào)稅當(dāng)日,并在5020表中做出備注,指明補(bǔ)記情況。此外,如果企業(yè)有10月份的營(yíng)收,也需要填寫相應(yīng)的業(yè)務(wù)收入表格,以填報(bào)完整的5020表。 拓展知識(shí):5020報(bào)表是《企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表》的簡(jiǎn)稱,是一份用于納稅人或者稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)匯算清繳情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)告的表格。5020表中主要有“稅款計(jì)算表”、“稅款減免情況”、“稅款及計(jì)稅憑證”等,其中稅款計(jì)算表需一步步把握稅務(wù)事項(xiàng)的準(zhǔn)確時(shí)間,以便按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則準(zhǔn)確無(wú)誤的報(bào)稅。
2023 01/30 12:27
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