問題已解決

老師,請問銷項電子專票本月已經(jīng)開出,貨款已經(jīng)匯進公司賬戶,但是現(xiàn)在已經(jīng)確定進項票開不到,想要沖紅可以嗎?

84785037| 提問時間:2023 01/30 10:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你開出去的發(fā)票 ;說明已經(jīng)是發(fā)生了收入了; 你不應(yīng)該去紅沖開票的 ; 你? 沒有成本發(fā)票;正常結(jié)轉(zhuǎn)成本 ; 到時匯算調(diào)增成本即可??
2023 01/30 10:09
84785037
2023 01/30 10:10
因為沒有進項票,只有銷項票,增值稅和所得稅費很高,所以想撤銷這筆業(yè)務(wù)
meizi老師
2023 01/30 10:11
你好;? 你 就算是把發(fā)票紅沖了;? 你也得做無票收入報稅的; 最終你成本沒有發(fā)票 還是會影響所得稅 的 ; 除非你自己去偷漏稅?
84785037
2023 01/30 10:12
老師,為什么要無票收入報稅???我把這個銷項票紅沖,收到的款項退給對方不可以嗎?
meizi老師
2023 01/30 10:14
你好; 無票收入和你開票收入是一樣的 ; 無票收入只是沒有開票出去而已 ;但是 你這個已經(jīng)是收入哦 ;也得報稅?
84785037
2023 01/30 10:15
那老師,請問這個無進項票,只有銷項票的時候增值稅和所得稅的稅率是多少呀?
84785037
2023 01/30 10:17
老師,我在網(wǎng)上看了,說沒有進項票,只有銷項票的情況下,增值稅是16%,所得稅是25%,現(xiàn)在還是這種情況嗎?現(xiàn)在應(yīng)該是沒有16%稅了吧?
meizi老師
2023 01/30 10:18
你好;? ? ?是的;? ?目前來說 不符合小微是25%稅率報所得稅的? ;? ? 沒有16%稅率哈??
84785037
2023 01/30 10:20
老師,要是我開進項普票,那增值稅就按13%收,所得稅就不該按25%收了,對吧?
meizi老師
2023 01/30 10:27
你好;? ?你如果符合小微企業(yè)的話; 你? 就不會按25%來收取所得稅的?
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