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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)開(kāi)辦階段的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳表的納稅調(diào)增怎么填?
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速問(wèn)速答招待費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳表中應(yīng)填寫(xiě)為“稅前費(fèi)用-招待費(fèi)”,也可稱(chēng)為“已支出招待費(fèi)”。招待費(fèi)計(jì)入稅前費(fèi)用,適用的稅率及其抵扣比例與勞務(wù)費(fèi)相同。拓展知識(shí):企業(yè)開(kāi)辦階段的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以作為企業(yè)所得稅的減免項(xiàng)目之一,即可以全額抵扣。在企業(yè)匯算清繳表中,填寫(xiě)費(fèi)用科目時(shí)可以統(tǒng)一寫(xiě)為“稅前費(fèi)用-招待費(fèi)”,而在企業(yè)所得稅申報(bào)表中,則應(yīng)該把招待費(fèi)單獨(dú)列出來(lái),才能被準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)出來(lái)。
2023 01/30 09:47
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