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老師,公司購買的原材料銷貨清單和出入庫單已到,發(fā)票未到,款未支付,我想問下賬務(wù)怎么處理

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/29 13:59
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
賬務(wù)處理公司購買原材料的收款方式是:先做入庫操作,即生成公司銷售憑證,將購貨款項(xiàng)和入庫清單錄入賬務(wù)系統(tǒng);然后收款,收款后才能結(jié)束一筆交易;收到發(fā)票后需要根據(jù)發(fā)票內(nèi)容復(fù)核并錄入賬務(wù)系統(tǒng),以便統(tǒng)計(jì)采購支出,及時(shí)補(bǔ)齊入庫清單中的缺失貨品;最后,及時(shí)核準(zhǔn)貨物驗(yàn)收,判斷交貨數(shù)量和貨物是否合格,以免發(fā)生質(zhì)量等糾紛。 拓展知識(shí):賬務(wù)處理過程中要注意財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同科目之間的核算,例如應(yīng)付賬款-采購憑證應(yīng)收賬款-銷售憑證,以此類推。賬務(wù)處理過程要保持準(zhǔn)確性和真實(shí)性,以避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或紕漏。
2023 01/29 14:11
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