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我們是一家差額征稅的企業(yè),開發(fā)票的時候,會計讓我們按開票額的百分之九十填入差額扣除額,那我們實際支付的跟開票的百分之九十有出入怎么辦呢

84784971| 提問時間:2023 01/29 11:53
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當(dāng)發(fā)票時,應(yīng)根據(jù)發(fā)票開具金額和所得稅費用之間的差額來計算征收的扣款額。實際支付的金額應(yīng)該是減去扣除額后的增值稅總額。如果實際支付的金額比開票額百分之九十有出入,則可以核實發(fā)票開具的金額是否正確,或者發(fā)票是否有損毀等問題,以避免稅收糾紛出現(xiàn)。另外,如果實際支付的金額比開票額百分之九十有出入,企業(yè)也可以通過系統(tǒng)稅務(wù)申報,申報確定征收扣款額,以免稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致罰款和稅款增加,對企業(yè)形象造成影響。拓展知識:申報中的“稅費差異”是指在財政部門的監(jiān)管下,由于企業(yè)的計算方式與國家征稅規(guī)定的計算方式不一致所導(dǎo)致的稅費差異,包括過高征收和漏征稅收兩種情況。
2023 01/29 12:05
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