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老師好!我公司22年12月份交的附加稅,印花稅沒有享受小微企業(yè)減半征收,我計提和繳納都正常無減半征收做賬了,稅費也交了,后來又說我公司可以享受減半征收,退稅了,請問跨年了這個分錄怎么做?

84785042| 提問時間:2023 01/29 11:37
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:銀行存款 貸:未分配利潤
2023 01/29 11:40
84785042
2023 01/29 15:14
直接這么寫一筆嗎?不用過渡一下嗎?
文文老師
2023 01/29 15:21
直接這么寫一筆,就可以了
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