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甲公司購入C材料一枇,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為500000元,增值稅額85000元,另對方代墊包裝費l000元,全部款項已用轉(zhuǎn)賬支票收訖,材料已驗收入庫。會計分錄

84785027| 提問時間:2023 01/29 10:48
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
一、購買材料會計分錄: 借:庫存商品(C材料)511000元 貸:銀行存款500000元 貸:應(yīng)交稅費85000元 貸:其他應(yīng)付款1000元 二、增值稅會計處理: 增值稅是指納稅人在購買貨物、服務(wù)以及取得財產(chǎn)收入時應(yīng)當(dāng)繳納的稅款,從而實現(xiàn)國家對其財產(chǎn)收入和利潤的收入。增值稅額是增值稅納稅人在購買貨物、服務(wù)以及取得財產(chǎn)收入時應(yīng)當(dāng)繳納的稅款,因此該稅額要予以分次分期認(rèn)定和繳納。 拓展知識: 增值稅的計算公式為: 增值稅=貨物或服務(wù)價款×稅率。增值稅的稅率由國家有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定,一般為3%、5%、9%、13%、17%等。在準(zhǔn)備繳納增值稅時,應(yīng)先根據(jù)發(fā)票上增值稅額的數(shù)額,計算出貨物或服務(wù)價款,然后根據(jù)稅率計算出應(yīng)繳納增值稅額。
2023 01/29 10:56
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