問(wèn)題已解決

老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下年終結(jié)賬需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些科目呀?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/29 09:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),讓本年利潤(rùn)沒(méi)有余額,如果單位是盈利的,彌補(bǔ)虧損之后還是盈利的,需要集體一個(gè)盈余公積,把盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去,剩余的可以分紅
2023 01/29 09:31
84785021
2023 01/29 09:55
好的,老師。 增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)我沒(méi)有每個(gè)月結(jié)平,年底需要把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)平吧?
郭老師
2023 01/29 09:57
你好,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,這個(gè)可以有余額,也可以沒(méi)有余額。
84785021
2023 01/29 10:01
好的,老師。再請(qǐng)問(wèn)一下:22年12月少計(jì)提7千元的獎(jiǎng)金,財(cái)務(wù)報(bào)表在電子稅務(wù)局已經(jīng)報(bào)送,已經(jīng)交了22年四季度的所得稅。如果不反結(jié)賬,那么23年1月如果把7千元獎(jiǎng)金記入以前年度損益調(diào)整,具體的分錄可以告訴我一下嗎?謝謝。
郭老師
2023 01/29 10:03
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借,應(yīng)付職工薪酬工資 貸,銀行 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸,以前年度損益調(diào)整
84785021
2023 01/29 10:05
22年所得稅應(yīng)納稅所得額中多了這7千元, 2022年所得稅匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)整一下,少交這7千元的所得稅175元嗎?(7000*2.5%=175元)
郭老師
2023 01/29 10:06
對(duì)的,是的,可以的,可以抵扣的。
84785021
2023 01/29 10:07
是在匯算清繳的時(shí)候填上正確的利潤(rùn)總額就行了嗎?
郭老師
2023 01/29 10:08
你好,不是的,利潤(rùn)總額填寫(xiě)你之前的,然后這個(gè)需要調(diào)減的金額帶職工薪酬明細(xì)表,稅收金額和實(shí)際金額里面增加就可以的,然后它自動(dòng)給你調(diào)減,調(diào)減之后他有一個(gè)調(diào)減之后的利潤(rùn),實(shí)際利潤(rùn)按照這個(gè)來(lái)交稅。
84785021
2023 01/29 10:20
借:以前年度損益調(diào)整 7000 貸:應(yīng)付職工薪酬工資 7000 借:應(yīng)付職工薪酬工資 7000 貸:銀行存款 6510 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 490 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 175 貸:以前年度損益調(diào)整 175 借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 6825 貸:以前年度損益調(diào)整 6825 借:盈余公積 68.25 貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 68.25 請(qǐng)問(wèn):這些分錄對(duì)吧?
郭老師
2023 01/29 10:23
你好,對(duì)的,是的,是這么做的。
84785021
2023 01/29 10:24
謝謝,辛苦老師了。
郭老師
2023 01/29 10:25
不要客氣,工作愉快。
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