問題已解決

老師,我有一張紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)我們已經(jīng)抵扣,4月給供應(yīng)商開了紅字申請(qǐng)單,但是銷項(xiàng)負(fù)數(shù)6月才到,增值稅申報(bào)系統(tǒng)4月已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在我收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù),入到4月還是入到現(xiàn)在?

84784985| 提問時(shí)間:2023 01/28 20:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
答:根據(jù)《增值稅改革試點(diǎn)實(shí)施辦法》,一般要求紅字發(fā)票必須在開具發(fā)票次月內(nèi)抵扣,即4月開具的紅字發(fā)票應(yīng)該在4月內(nèi)抵扣,不能4月開的紅字發(fā)票到6月抵扣。但也有例外,比如紅字發(fā)票憑證中明確標(biāo)明了發(fā)票開具之月份及發(fā)票抵扣之月份,那么可以按照標(biāo)明的月份去抵扣。所以您的發(fā)票應(yīng)該在4月就抵扣了。最好將紅字發(fā)票及對(duì)應(yīng)的稅金憑證核對(duì)一下,以免以后被稅務(wù)機(jī)關(guān)查賬時(shí)出現(xiàn)問題。 拓展知識(shí):根據(jù)《企業(yè)所得稅法》和《增值稅改革試點(diǎn)實(shí)施辦法》,開票收入必須在同一財(cái)務(wù)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入,紅字發(fā)票必須在開具發(fā)票次月內(nèi)抵扣;同時(shí),企業(yè)應(yīng)該做好財(cái)務(wù)收入、支出的分類管理,避免財(cái)務(wù)分類出現(xiàn)混亂,以免在稅務(wù)審核時(shí)出現(xiàn)相關(guān)的問題。
2023 01/28 20:52
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~