問(wèn)題已解決

老師,我們后期打算申報(bào)高企所以當(dāng)年做了研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)在匯算清繳可以不填加計(jì)扣除表嗎

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/28 16:34
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不建議不填加計(jì)扣除表,因?yàn)楫?dāng)年做的研發(fā)費(fèi)用是可以作為稅收優(yōu)惠扣除項(xiàng)目的,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第十一條規(guī)定,企業(yè)研發(fā)費(fèi)用可以作為費(fèi)用扣除項(xiàng)目,且按照規(guī)定可以在當(dāng)年享受扣除。在匯算清繳前,根據(jù)匯算清繳報(bào)表要求,會(huì)計(jì)期間所發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,要計(jì)入?yún)R算清繳報(bào)表“企業(yè)所得稅調(diào)整項(xiàng)目表”中,由企業(yè)自行確定其扣除金額,最終決定是否可以享受相應(yīng)的減稅優(yōu)惠。拓展知識(shí):企業(yè)可在匯算清繳中申報(bào)當(dāng)期發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用扣除項(xiàng)目,以及其他可依法享受減稅優(yōu)惠的其他支出或收入費(fèi)用,以實(shí)現(xiàn)最大稅收優(yōu)惠。
2023 01/28 16:48
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