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老師,我5月份收入的款沒有給客戶開專票,客戶要求這個月6月份開具發(fā)票給她,那我這個月申報5月份增值稅的時候,沒有開票的這些收入要確認(rèn)未開票收入嗎?如果確認(rèn)了那我就要繳納增值稅,這樣我6月份開具發(fā)票后,會增加6月份的增值稅啊 咨詢老師是說這個月填未開票收入,下個月未開票收入填負(fù)數(shù),那這個分錄怎么處理呢?

84785003| 提問時間:2023 01/28 10:19
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
當(dāng)您準(zhǔn)備5月份申報增值稅時,這些沒有開票的收入需要確認(rèn)為“未開票收入”。如果您在5月份已經(jīng)確認(rèn)了未開票收入,那么在6月份申報增值稅的時候,您需要將這部分未開票收入確認(rèn)為負(fù)數(shù),以計算收入和稅負(fù)。即,5月份確認(rèn)未開票收入為正數(shù),6月份確認(rèn)未開票收入為負(fù)數(shù),以計算凈收入,最終可以準(zhǔn)確確定應(yīng)納稅額。 此外,建議您認(rèn)真填寫增值稅申報表,如準(zhǔn)確核算專用發(fā)票,增值稅進(jìn)項發(fā)票,稅控器具使用情況等內(nèi)容,確保數(shù)據(jù)完整和準(zhǔn)確。
2023 01/28 10:27
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