問題已解決

老師,目前公司賬上增值稅有留底金額,這個(gè)月開不到銷項(xiàng)票,老板又不讓申請(qǐng)退稅,有什么辦法可以讓這筆留底稅,在下個(gè)月增值稅申報(bào)的抵扣嗎,謝謝

84784994| 提問時(shí)間:2023 01/27 18:34
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)留底金額大于本月應(yīng)繳稅額,可以進(jìn)行增值稅抵扣。假設(shè)A公司上月留底金額為3000元,本月銷售額為18000元,應(yīng)繳稅額為0元,可以將留底金額申請(qǐng)抵扣到下月申報(bào)稅款中。 具體操作步驟: 一、在本月納稅申報(bào)系統(tǒng)中,找到“增值稅抵扣”的功能,在里面填寫抵扣的金額3000元; 二、在下月的納稅申報(bào)表中,將抵扣的金額勾選上; 三、在財(cái)政報(bào)表中,在現(xiàn)金流量表的抵扣部分,將3000元的抵扣金額報(bào)出; 四、提交納稅申報(bào)表,由稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn),財(cái)政就會(huì)打入抵扣金額,在下月的納稅申報(bào)表中,可以看到已抵扣的金額,完成本月納稅申報(bào)。 以上就是關(guān)于留底稅抵扣到下月增值稅申報(bào)的操作流程,希望能夠幫助到老師。此外,在增值稅申報(bào)時(shí),還應(yīng)注意及時(shí)答復(fù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)溝通及辦理通知。除了了解增值稅申報(bào)抵扣外,還需要熟練掌握增值稅申報(bào)中的稅種以及計(jì)算方法,以確保納稅申報(bào)良好,并準(zhǔn)確降低稅負(fù)。
2023 01/27 18:45
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