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老師,公司每個(gè)月都會(huì)計(jì)提倉儲(chǔ)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄是借:銷售費(fèi)用-倉儲(chǔ)服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-預(yù)提倉儲(chǔ)費(fèi),請(qǐng)問次月收到票應(yīng)該怎么做賬呢

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/27 18:09
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
次月收到票應(yīng)該做賬的步驟如下: 1、首先,憑證:收據(jù)據(jù)-應(yīng)收賬款-倉儲(chǔ)服務(wù)費(fèi); 2、把憑證上的內(nèi)容記入賬簿:借:應(yīng)收賬款-倉儲(chǔ)服務(wù)費(fèi),貸:銀行存款-倉儲(chǔ)服務(wù)費(fèi); 3、結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)提倉儲(chǔ)費(fèi):借:預(yù)提倉儲(chǔ)費(fèi),貸:倉儲(chǔ)服務(wù)費(fèi); 4、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付暫估款:借:應(yīng)付暫估款,貸:預(yù)提倉儲(chǔ)費(fèi); 5、減少應(yīng)付賬款:借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付暫估款; 以上就是次月收到票應(yīng)該做賬的步驟。會(huì)計(jì)記賬就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)科目的運(yùn)用,按一定的記賬規(guī)則把會(huì)計(jì)事項(xiàng)按照確定的格式記錄到有關(guān)的賬簿和憑證中,以便準(zhǔn)確、及時(shí)地反映企業(yè)的會(huì)計(jì)核算狀況。此外,會(huì)計(jì)記賬還應(yīng)處理期末結(jié)轉(zhuǎn)等相關(guān)業(yè)務(wù)。
2023 01/27 18:23
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