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你好,請問在進(jìn)項認(rèn)證時,顯示有一張增值稅紅字發(fā)票,(是一張增值稅電子普通發(fā)票),有0張增值稅發(fā)票被紅沖,那么我要怎么操作呢?這需要抵扣嗎

84785006| 提問時間:2023 01/27 16:25
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金牌答疑老師
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在進(jìn)行進(jìn)項認(rèn)證時,顯示有一張增值稅紅字發(fā)票,說明這張發(fā)票在原來開票時已經(jīng)被沖正過,那么此時再進(jìn)行認(rèn)證時,需要提供沖正憑證,以證明已經(jīng)沖正,有效的紅字發(fā)票在企業(yè)報稅中不能作為抵扣,但這里能抵扣的是紅字發(fā)票的沖正憑證。 而進(jìn)項認(rèn)證是指企業(yè)在報稅時,需要提供納稅人向其他納稅人購買商品或勞務(wù)所發(fā)出的增值稅專用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票,使其可以在報稅時減少繳納的稅款,以便減少稅負(fù)。如果是紅字發(fā)票,則需要提供沖正憑證。就是說,即便是紅字發(fā)票,也可以使用沖正憑證進(jìn)行抵扣。
2023 01/27 16:38
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