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老師,應(yīng)收帳款對帳,是當(dāng)月對帳,下月開票,當(dāng)月怎么掛帳,次月開發(fā)票時又怎么做帳

84785040| 提問時間:2023 01/27 09:42
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職稱:會計實務(wù)
應(yīng)收帳款對帳對賬的正確處理方法是:首先根據(jù)每一份發(fā)票上的收貨地址、收件人等信息,在應(yīng)收帳款單中找到同樣的信息,確認(rèn)發(fā)票金額應(yīng)與應(yīng)收帳款金額相符合,如果發(fā)票和應(yīng)收帳款均沒有疑問,則將其掛賬,也就是將應(yīng)收帳款清單上相應(yīng)的項改為“掛賬”,表示該項應(yīng)收帳款已經(jīng)收到;若發(fā)票金額與應(yīng)收帳款金額有出入,則需將出入的金額加入應(yīng)收帳款金額上,然后在掛帳。當(dāng)月開票依舊使用掛賬的方式,但次月開發(fā)票時,需根據(jù)上月發(fā)票金額和應(yīng)收帳款,綜合判斷是否有必要對發(fā)票和應(yīng)收帳款再次進(jìn)行核對,如果發(fā)票和應(yīng)收帳款仍舊沒有問題,則可以按原計劃將其改為已收的狀態(tài),并且將其發(fā)票更新為發(fā)貨狀態(tài)。 拓展知識:另外,還需要考慮另一種情況,即發(fā)票和應(yīng)收帳款發(fā)生變化時,需要重新計算應(yīng)收帳款和累計發(fā)票金額,以便對之前開出的發(fā)票進(jìn)行修改,從而保證發(fā)票準(zhǔn)確無誤。
2023 01/27 09:47
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