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請問老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,去年未開票收入漏記,當(dāng)期補交了稅款,也修改了去年漏記的報表,后面需要連續(xù)改報表還是直接當(dāng)期做分錄就行了呢?怎么操作呢?分錄怎么寫呢?

84785037| 提問時間:2023 01/27 09:18
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,涉及去年漏記的收入,主要分兩種情況處理: 1、當(dāng)期做分錄:如果已經(jīng)支付了稅款,并修改了去年漏記的報表,那么就可以在當(dāng)期正常做分錄,分錄就是:” 應(yīng)收賬款增加xx元,應(yīng)交稅金減少xx元,現(xiàn)金增加xx元“。 2、連續(xù)改報表:如果沒有按時交稅款,則分為兩步,第一步先做出上期未報帳的報表,也就是補充去年漏記的報表,之后再正常做當(dāng)期分錄即可,分錄就是:” 應(yīng)收賬款增加xx元,應(yīng)交稅金減少xx元,現(xiàn)金增加xx元“。 拓展知識:小企業(yè)會計準(zhǔn)則改革是指針對小企業(yè)而言,主要通過簡化會計報表中復(fù)雜的內(nèi)容,降低會計類型和會計科目數(shù)量,以便符合小企業(yè)的實際應(yīng)用需求而推出的一系列改革措施。該改革對小企業(yè)的利好,更加便于企業(yè)的會計處理,有利于企業(yè)正確有效的繳納稅款。
2023 01/27 09:22
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