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老師,有一筆增值稅免稅的技術服務費,我應該填在增值稅那個表里面

84785018| 提問時間:2023 01/26 19:46
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據《增值稅政策性文件(2016)第252號》,技術服務費免征增值稅的,應在增值稅納稅申報表銷售貨物明細表(核定表)中填報。 在“銷貨清單”中選擇“技術服務費”,在“總金額”一欄填寫技術服務費相應金額,在“稅額”一欄填寫“0”,表明技術服務費免征增值稅,再在“稅率”一欄填寫“免稅”即可。 除此之外,技術服務費免稅還需要符合以下要求,一是技術服務費只包括技術咨詢,技術改造,技術開發(fā),技術出口等技術服務;二是技術服務費必須取得相關政府部門審批文件;三是服務對象必須為國內企業(yè)。 總的來說,技術服務費免稅是技術服務活動的受益人和技術服務提供者之間的一項由政府控制的特殊優(yōu)惠政策。它除了有利于企業(yè)獲得免稅技術服務外,也可以為結構調整、產業(yè)快速發(fā)展、效率提高等發(fā)揮作用。
2023 01/26 19:53
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