問題已解決

老師,請問我們公司退了一部分上個月交的印花稅,是沖以前的印花稅還是做營業(yè)外收入呢?

84785036| 提問時間:2023 01/26 18:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
根據《企業(yè)所得稅法》規(guī)定,印花稅是一種營業(yè)稅,企業(yè)必須交納。但在具體運用中,有可能企業(yè)退稅,即經印花稅機關認定后,按規(guī)定可以減免或退還企業(yè)的印花稅。當前退還的印花稅應當作為營業(yè)外收入,而不是沖以前的印花稅記賬。 營業(yè)外收入是企業(yè)所得稅收入中的一種,是指企業(yè)外部獲得的非營業(yè)性收入,包括但不限于投資收益、捐贈收入、國家補助收入、保險賠款收入、政府補助收入等。營業(yè)外收入只需經過簡單的記賬處理,就可以直接計入本期凈利潤,不受其他條件限制。在計算企業(yè)所得稅時,營業(yè)外收入也不征收企業(yè)所得稅。與營業(yè)收入不同,營業(yè)外收入不用在應納稅所得額中計入,因此也不影響企業(yè)應納稅所得額的計算方法。
2023 01/26 19:01
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~