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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增管理費用-業(yè)務(wù)招待費要怎樣做帳呢

84784973| 提問時間:2023 01/26 15:50
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增管理費用-業(yè)務(wù)招待費的帳務(wù)處理要求: 一、記賬:應(yīng)錄入稅匯算清繳憑證號,科目為“應(yīng)交稅費”、“業(yè)務(wù)招待費”; 記賬增值稅應(yīng)稅項目,科目為“應(yīng)交稅費”; 記賬企業(yè)所得稅和附加稅調(diào)增管理費用,科目為“其他業(yè)務(wù)成本”。 二、開票: 開具增值稅專用發(fā)票,將增值稅項目作為發(fā)票內(nèi)容; 開具企業(yè)所得稅和附加稅發(fā)票,其內(nèi)容應(yīng)包括業(yè)務(wù)招待費; 業(yè)務(wù)招待費應(yīng)以“0003-其他”科目的方式開具。 三、報表: 在會計憑證中應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記錄企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增管理費用-業(yè)務(wù)招待費的內(nèi)容; 在納稅報表中應(yīng)當(dāng)將企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增管理費用-業(yè)務(wù)招待費作為稅表項目,填寫支出金額; 在企業(yè)會計報表中應(yīng)當(dāng)將企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增管理費用-業(yè)務(wù)招待費作為會計項目,填寫支出金額。 拓展知識: 業(yè)務(wù)招待費是指企業(yè)受邀請出席會議、參加活動、公司內(nèi)部及外部員工及客戶娛樂活動等必要經(jīng)費,可以適當(dāng)支出合理。業(yè)務(wù)招待費在記賬記支出時,需要注明來源,以便明確財務(wù)支出狀況,并依照財務(wù)政策執(zhí)行財務(wù)內(nèi)控。
2023 01/26 16:00
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