問(wèn)題已解決

你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下收到增量留抵退稅款,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/25 21:33
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
處理增量留抵退稅款的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如下: 1. 退稅款:當(dāng)日以借方登記退稅款的金額,貸方登記銀行存款; 2. 留抵退稅金額:當(dāng)日以借方登記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸方登記留抵退稅金額; 3. 增量留抵退稅金額:當(dāng)日以借方登記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸方登記增量留抵退稅金額; 4. 同時(shí),還需要根據(jù)實(shí)際情況按照可能存在的其他期間變動(dòng)情況登記其他會(huì)計(jì)分錄; 拓展知識(shí): 留抵退稅是指企業(yè)可按照稅收法律規(guī)定,將從進(jìn)項(xiàng)稅額中扣除的退稅金額按照一定比例留抵成本,累計(jì)至下一期或下幾期可抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額扣除額度。
2023 01/25 21:43
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