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老師,年初建賬我設置期初余額的時候應收賬款少寫了3000元,這月剛發(fā)現(xiàn),怎么辦
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速問速答首先,在此之前應作出詳細記錄,核實應收賬款的實際余額,以及建賬期間的發(fā)生的賬款,在核實全部數(shù)據(jù)之后,調(diào)整應收賬款期初余額,同時認真核查其他科目是否有影響,如有影響,需做出相應調(diào)整;
另外,要通過排查系統(tǒng)故障,進行相關(guān)人員紀律處分和問責,來防止類似情況再次發(fā)生。除此之外,應建立有效的內(nèi)部管理制度,定期進行財務核查,讓財務管理更加嚴格有序。
拓展知識: 年初建賬是財務賬目期初建立的過程,主要做好以下幾個方面的工作: 1.核實現(xiàn)有的賬務數(shù)據(jù);2.建立科目余額表;3.清理遺留賬務;4.核實無誤后把期初余額寫入新賬務;5.建立賬戶;6.核實賬務的準確性;7.建立相應的內(nèi)部控制制度。
2023 01/25 18:43
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