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小規(guī)模本季度按3%稅率開票,有紅沖上季度1%稅率的票,增值稅怎么申報?
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速問速答小規(guī)模本季度按3%稅率開票,有紅沖上季度1%稅率的票,增值稅應該按照下列步驟申報:
1. 根據(jù)上季度開具的增值稅票,填寫納稅申報表,標注上“紅沖”字樣。
2. 將所開票據(jù)錄入系統(tǒng),按證件號碼進行核對,確認票據(jù)信息無誤后,上報給稅務部門進行審核。
3. 稅務部門審核完成后,增值稅當期應納稅額減少,并作出相應的反饋信息。
4. 將反饋信息記錄在增值稅納稅申報表上,及時納稅、繳款,使用增值稅額。
拓展知識:
增值稅紅沖,是指增值稅稅務機關在納稅人交稅之前,增值稅稅務機關主動采取的一種行政行為,將原已經(jīng)開具的發(fā)票紅沖抵銷,借此來減輕企業(yè)的負擔,促進企業(yè)發(fā)展。
2023 01/24 11:33
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