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老師您好,請問代扣代繳增值稅如何做分錄?需要像印花稅那樣計提嗎?例:我司需要付境外企業(yè)傭金,傭金金額3000,合同約定稅費由我司承擔,稅費180,代扣代繳增值稅該如何做賬呢?開票金額比如是3000,這個金額應(yīng)該是不含稅的吧?因為稅費是由我司承擔的,這個理解沒錯吧?

84784959| 提問時間:2023 01/23 20:23
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
增值稅的分錄一般可以分兩筆,一筆是應(yīng)付增值稅,另一筆是應(yīng)收賬款(不含稅價值)。應(yīng)付增值稅的借方科目是應(yīng)交稅費增值稅,貸方科目是應(yīng)付賬款(或現(xiàn)金),金額為繳稅金額;應(yīng)收賬款的借方科目是銷售收入,貸方科目是應(yīng)收賬款(或銀行存款),金額為不含稅金額。此外,由于增值稅有相應(yīng)的計提規(guī)定,關(guān)于增值稅,可以按照國家規(guī)定計提,在賬務(wù)處理上也要有相對應(yīng)的分錄。增值稅計提的借方科目是本期計提稅費,貸方科目是應(yīng)交稅費——增值稅,金額是根據(jù)具體稅率計算出來的;計提完畢后,實現(xiàn)收支的時候再做結(jié)轉(zhuǎn)處理,借方科目是本期計提稅費,貸方科目是應(yīng)付賬款或現(xiàn)金。開票金額3000,應(yīng)當是不含稅金額,因為稅費是由我司承擔的,此種理解是正確的。
2023 01/23 20:38
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