問題已解決
老師,單位支付給供應商對公出去,但是供應商不開票給我們了,而且也聯(lián)系不到供應商了,那賬上顯示欠票,那怎么操作?
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速問速答在此種情況下,有一定的流程需要進行操作:
首先,初步查驗供應商的資料,收集其開票情況,以及最近聯(lián)系情況;在查驗的過程中,可以發(fā)現(xiàn)是否有什么信息可以對無法開票做進一步處理;
其次,分析財務賬目,包括賬戶是否有任何事先收款,以及憑證是否有缺失,是否有任何可以用來支持缺款問題的憑證等;
最后,及早完成收款,將收款憑證上傳至系統(tǒng),作為做出財務分析及處理的必要憑據(jù)。
同時,要正確處理欠票現(xiàn)象,還需要考慮補開發(fā)票的可能性,例如采用出具收據(jù)或者采用另外一家供應商補開發(fā)票等措施,以便得到相關稅務注冊證明,以及確保發(fā)票有效。
拓展知識:此外,欠票的問題也可能會影響財務管理工作,比如影響企業(yè)的稅收報表和審計等。企業(yè)應該建立完善的欠票監(jiān)控機制,及時發(fā)現(xiàn)欠票問題,并采取相應的措施進行處理,以保證企業(yè)財務正常運作。
2023 01/23 16:10
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