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稅務(wù)局退了增值稅,該怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝啦!

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/23 09:52
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)分錄中增值稅的退還可以分為兩條分錄:應(yīng)稅收入增加,應(yīng)交稅費(fèi)減少。 1.應(yīng)稅收入增加:所屬賬戶為:應(yīng)收賬款。增加原因?yàn)椋憾悇?wù)局對(duì)已交稅費(fèi)給予退還。增加金額為:應(yīng)退稅費(fèi)金額。 2.應(yīng)交稅費(fèi)減少:所屬賬戶為:應(yīng)交稅費(fèi)。減少原因?yàn)椋憾悇?wù)局退還。減少金額為:應(yīng)退稅費(fèi)金額。 拓展知識(shí):增值稅是企業(yè)在銷售商品、提供勞務(wù)等活動(dòng)中產(chǎn)生的稅款,因?yàn)橛行┥唐泛头?wù)可以從生產(chǎn)到銷售非??焖?,企業(yè)在沒(méi)有收取商品和服務(wù)時(shí)便已經(jīng)交納了增值稅,因此,稅務(wù)局會(huì)根據(jù)具體情況對(duì)增值稅作出減免或退稅的處理。 本文所討論的就是稅務(wù)局對(duì)企業(yè)作出的退稅處理,根據(jù)會(huì)計(jì)分錄的要求,可以分為應(yīng)稅收入增加和應(yīng)交稅費(fèi)減少兩個(gè)步驟,從而完成會(huì)計(jì)分錄的記載。
2023 01/23 10:00
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