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老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,。增值稅申報(bào)表填寫在第10行小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/23 08:32
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
答:應(yīng)該是填寫在第12“其他減免稅免稅銷售額”中。因?yàn)?0000元是按小微企業(yè)減免稅 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行免稅的,所以這筆錢的發(fā)票只能填寫第12“其他減免稅免稅銷售額”中。根據(jù)《增值稅暫行條例》,小規(guī)模納稅人的營業(yè)收入一般按 17%的稅率征稅,但在某些情形下,小規(guī)模納稅人可以按照特定標(biāo)準(zhǔn)獲得減免稅政策。比如本季度發(fā)出的票據(jù),是按照小微企業(yè)免稅標(biāo)準(zhǔn)來減免稅收的,所以要填在第12“其他減免稅免稅銷售額”欄目中。同時(shí),小微企業(yè)減免稅標(biāo)準(zhǔn)受營收總額及凈利潤的限制,只有滿足免稅的營收要求,才能享受減征稅政策。如果營收超過了小微企業(yè)減免稅標(biāo)準(zhǔn),就要按照普通營業(yè)收入標(biāo)準(zhǔn)征稅。 拓展知識(shí): 增值稅是國家稅收體系中重要的一種稅收,減稅政策也是政府支持企業(yè)發(fā)展的重要手段之一,比如小微企業(yè)減免稅政策。在實(shí)施減稅政策的過程中,要正確填寫增值稅申報(bào)表,將政策運(yùn)用到實(shí)際,真正實(shí)現(xiàn)減稅目的。
2023 01/23 08:42
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