問(wèn)題已解決

老師,我們付款和開(kāi)票的抬頭不一致怎么做賬啊

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/22 17:59
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
當(dāng)付款和開(kāi)票的抬頭不一致時(shí),應(yīng)當(dāng)由付款方提供有效的發(fā)票,完成按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的記賬登記。首先,應(yīng)當(dāng)確定發(fā)票內(nèi)容真實(shí),不影響正常憑證處理,并簽署收款單據(jù)附件報(bào)銷;然后,應(yīng)當(dāng)在必要時(shí)開(kāi)立對(duì)沖憑證,杜絕因分配錯(cuò)誤導(dǎo)致記賬失誤;最后,發(fā)票須完整,記賬應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),以確保記賬準(zhǔn)確、可查。 拓展知識(shí): 企業(yè)在記賬時(shí),應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,進(jìn)行準(zhǔn)確的記賬,方便在特定的時(shí)間里進(jìn)行有效的控制和管理。此外,發(fā)票和對(duì)應(yīng)的憑證也應(yīng)當(dāng)保存完好,以便在發(fā)生糾紛時(shí)便于查證和審查。
2023 01/22 18:06
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