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9月的報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅忘記在電腦上抵扣 但是報(bào)表數(shù)據(jù)做了抵扣 稅務(wù)通知報(bào)表更正補(bǔ)繳 報(bào)表在當(dāng)月申報(bào)期更正了,但是補(bǔ)繳是下個(gè)月交的,對(duì)下個(gè)月的申報(bào)數(shù)據(jù)有影響嗎,比如增值稅什么都的

84785040| 提問時(shí)間:2023 01/22 11:28
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
對(duì)于這種情況,您可以通過申報(bào)當(dāng)月期間報(bào)表更正進(jìn)行補(bǔ)繳,但是這可能會(huì)影響下月申報(bào)數(shù)據(jù),特別是有關(guān)增值稅的情況。增值稅是貨物和勞務(wù)交易的稅收,其稅收應(yīng)按月申報(bào)實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù),若月初申報(bào)的增值稅基數(shù)不符實(shí)際情況,需要重新更正補(bǔ)繳。因此,對(duì)于9月的報(bào)表數(shù)據(jù),您在進(jìn)行報(bào)表期間更正的時(shí)候,必須把申報(bào)的增值稅數(shù)據(jù)也更正。只有當(dāng)月初和月末增值稅數(shù)據(jù)都正確時(shí),申報(bào)的增值稅才不會(huì)影響下月申報(bào)。 拓展知識(shí):增值稅和消費(fèi)稅都屬于消費(fèi)稅,其中消費(fèi)稅是按產(chǎn)品或服務(wù)消費(fèi)稅收,其稅收應(yīng)按產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)申報(bào)銷稅,而增值稅是按貨物和勞務(wù)交易的稅收,其稅收應(yīng)按月申報(bào)實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)。
2023 01/22 11:34
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