當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上個(gè)季度的印花稅忘報(bào)了,我們這是按次申報(bào)的,現(xiàn)在可以報(bào)嗎,具體要怎么操作
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答首先,在報(bào)稅前,應(yīng)首先完成對(duì)上個(gè)季度的印花稅涉稅事項(xiàng)的回顧和確認(rèn),如果確定存在未納稅,則需按照有關(guān)稅收法律、法規(guī)和規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)繳。操作方式是:
1、到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)查詢相關(guān)的稅收規(guī)定和政策,申請(qǐng)補(bǔ)繳印花稅;
2、根據(jù)有關(guān)政策要求,準(zhǔn)備好所有必要的稅務(wù)申報(bào)表和資料,填寫并提交申報(bào)表;
3、繳納足額的印花稅;
4、收取稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的繳稅憑證,作為繳納印花稅的證明。
拓展知識(shí):根據(jù)《企業(yè)所得稅法》,收入實(shí)際發(fā)生后,當(dāng)期應(yīng)納稅所得額應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定,繳納印花稅。關(guān)于印花稅,不同的地區(qū)可能有不同的稅率,可以咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)了解。
2023 01/22 00:24
閱讀 668