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老師,上個(gè)季度的印花稅忘報(bào)了,我們這是按次申報(bào)的,現(xiàn)在可以報(bào)嗎,具體要怎么操作

84784971| 提問時(shí)間:2023 01/22 00:15
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
首先,在報(bào)稅前,應(yīng)首先完成對(duì)上個(gè)季度的印花稅涉稅事項(xiàng)的回顧和確認(rèn),如果確定存在未納稅,則需按照有關(guān)稅收法律、法規(guī)和規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)繳。操作方式是: 1、到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)查詢相關(guān)的稅收規(guī)定和政策,申請(qǐng)補(bǔ)繳印花稅; 2、根據(jù)有關(guān)政策要求,準(zhǔn)備好所有必要的稅務(wù)申報(bào)表和資料,填寫并提交申報(bào)表; 3、繳納足額的印花稅; 4、收取稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的繳稅憑證,作為繳納印花稅的證明。 拓展知識(shí):根據(jù)《企業(yè)所得稅法》,收入實(shí)際發(fā)生后,當(dāng)期應(yīng)納稅所得額應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定,繳納印花稅。關(guān)于印花稅,不同的地區(qū)可能有不同的稅率,可以咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)了解。
2023 01/22 00:24
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