問(wèn)題已解決

您好老師,麻煩問(wèn)一下咱們?nèi)绻t沖上月發(fā)票,當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)出同等金額或者沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票,這個(gè)怎么處理

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/21 11:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
紅沖上月發(fā)票,當(dāng)月未開(kāi)出同等金額或者未開(kāi)出發(fā)票,可以采用下列方法進(jìn)行處理: 一、當(dāng)月不開(kāi)具發(fā)票情況: 1、核算方法:需要核實(shí)上月的應(yīng)收賬款是否延期,如果延期,則以上月為準(zhǔn); 2、憑證處理方法:按照上月發(fā)票開(kāi)具的貸方均分憑證,在當(dāng)月以無(wú)票要求開(kāi)具發(fā)票; 二、當(dāng)月開(kāi)出發(fā)票,但票面金額不一致情況: 1、核算方法:當(dāng)月開(kāi)出發(fā)票金額應(yīng)減少上月紅沖金額,保證總金額不變; 2、憑證處理方法:當(dāng)月開(kāi)出的發(fā)票金額應(yīng)與上月開(kāi)具的發(fā)票紅沖金額有關(guān),在憑證中可以按照貸方和借方相分開(kāi)處理; 拓展知識(shí):有的企業(yè)會(huì)采用月末調(diào)整的方式,即上月應(yīng)收賬款在當(dāng)月如果沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票,則在月末統(tǒng)一調(diào)整,在憑證中則以借貸平衡的方式處理。
2023 01/21 11:29
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~