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實(shí)務(wù)
問題已解決
客戶這個月打了款,還沒開發(fā)票,但是我們報了無票收入,下個月客戶又開發(fā)票了,整個流程分錄怎么做?
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速問速答根據(jù)情況,下個月客戶又開發(fā)票了,因此需要進(jìn)行相應(yīng)的分錄。這個分錄應(yīng)該包括以下幾步:
首先,客戶該月打款應(yīng)當(dāng)將打款總額記錄到應(yīng)收賬款中,科目代碼為1122。
其次,應(yīng)收賬款以及現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)做入賬,以確認(rèn)客戶實(shí)際支付的金額,科目代碼為1001。
最后,客戶發(fā)票的時候,應(yīng)當(dāng)從應(yīng)收賬款中做出賬,科目代碼為1122,將客戶發(fā)票金額付款到現(xiàn)金,科目代碼為1001。
以上就是客戶本月打款,下個月開發(fā)票的分錄操作。
拓展知識:分錄是記賬的基本操作,它是記錄賬務(wù)事項(xiàng)的賬簿記錄。每個分錄都遵循一定的格式,比如:借方科目、貸方科目、借方金額、貸方金額以及摘要信息等。分錄一般按照原始憑證的記賬順序進(jìn)行記賬,以便便于核算。
2023 01/21 10:06
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