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老師,8月材料入庫(kù)發(fā)票沒(méi)有來(lái)我做會(huì)計(jì)分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來(lái)了沒(méi)有抵扣不用做到進(jìn)項(xiàng)分錄吧,是抵扣再做到賬上分錄:紅沖前面暫估分錄,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商,對(duì)嗎

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 22:10
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
是的,您說(shuō)的對(duì)。8月材料入庫(kù)發(fā)票沒(méi)有抵扣,就不需要做進(jìn)項(xiàng)分錄,只需借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估,這樣會(huì)計(jì)分錄就做好了。如果材料發(fā)票來(lái)了,并且發(fā)票有抵扣,要做到賬上的分錄是:紅沖前面暫估分錄,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商。 這里要注意的是,一般材料入庫(kù)的發(fā)票都會(huì)有稅額的抵扣,所以紅沖的暫估分錄就需要加上增值稅的稅額,而且這個(gè)稅額必須是從原發(fā)票中獲取的數(shù)據(jù),不能自行調(diào)整,這樣分錄才正確。需要注意到的是,這個(gè)稅額會(huì)作為應(yīng)交增值稅進(jìn)行累計(jì),所以控制這些發(fā)票的準(zhǔn)確性非常重要,否則會(huì)影響最終的稅收成本。
2023 01/20 22:18
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