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老師,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額,已明細(xì)已交稅費(fèi),未交稅費(fèi),減免稅額,怎么使用的,有點暈,年末這些明細(xì)科目需要互轉(zhuǎn)一下嗎?

84784958| 提問時間:2023 01/20 19:03
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
增值稅、銷項稅額都是企業(yè)必須繳納的稅收,每年企業(yè)必須按照一定的比例定期繳納,通常在年末進(jìn)行清算。應(yīng)交稅費(fèi)即企業(yè)應(yīng)繳稅收,已交稅費(fèi)是企業(yè)實際繳納的稅收,未交稅費(fèi)是企業(yè)尚未繳納的稅收,減免稅額是企業(yè)的稅收減免額,減免稅額減少應(yīng)繳稅收。 年末企業(yè)要清算應(yīng)交稅費(fèi)與實際交稅情況,把未繳稅費(fèi)和減免稅額調(diào)整科目,進(jìn)行調(diào)整計算,以確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)與實際交稅情況是否一致。具體拓展知識:實際繳納的稅收有可能繳納的比例低于應(yīng)繳的增值稅,這時企業(yè)應(yīng)將繳納的增值稅繳到稅務(wù)機(jī)關(guān)并作出處理。此外,在企業(yè)的財務(wù)處理過程中,應(yīng)繳稅費(fèi)要嚴(yán)格按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定處理。
2023 01/20 19:14
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