問題已解決
老師,我們五月份有欠稅,所以一直沒能領票,導致本月銷項為零,但是本月勾選了好多進項票去抵扣之前的稅款,進項票抵扣之前欠稅的分錄怎么寫
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速問速答在本月的銷項為零的情況下,需要把進項票用于抵扣之前欠稅的分錄應該這樣寫:
①銷項稅貸: 應付稅金————科目編碼:科目1114
②其他應付款: 應付進項稅金————科目編碼:科目3221
③應付稅金: 應付進項稅金————科目編碼:科目1114
④進項稅額: 應付稅金————科目編碼:科目3221
⑤其他應收款: 應付進項稅金————科目編碼:科目2221
其中,②、④是抵扣之前欠稅的分錄,應付稅金借方的金額就是本月扣除的進項稅金金額,為了防止金額多次使用,在這個分錄中也要記錄下進項稅金的類型和稅額,方便審計;①是抵扣后的稅金金額,貸方的金額就是本月的稅金金額;③、⑤是備清核查該進項稅金應付稅金金額的分錄,貸方的金額就是本月扣除的進項稅金金額。
以上就是把進項票用于抵扣之前欠稅的分錄內(nèi)容,希望可以幫助到大家。
拓展知識:除了可以使用進項發(fā)票抵扣之前的應納稅款,稅務繳納金額還可以用流通稅,增值稅定期匯繳賬戶中的稅款和財政撥款抵扣。
2023 01/20 12:24
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