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一般納稅人,我5月份開了一張發(fā)票,有銷項1217.57,增值稅發(fā)票軟件里有進(jìn)項可抵,就抵了,最后交了100多的稅,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做

84785003| 提問時間:2023 01/20 11:31
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
一般納稅人在處理5月份的發(fā)票時,應(yīng)先在增值稅發(fā)票軟件中新增一張發(fā)票,填寫相應(yīng)的開票時間、發(fā)票類型以及本期銷售收入金額等,并填寫銷項稅額、進(jìn)項稅額;其中,銷售收入扣除本期銷售稅額計算出應(yīng)繳納的增值稅額,其中如果有可以抵扣的發(fā)票,則抵扣本月應(yīng)繳納的稅額。最后,根據(jù)實際繳納的稅金,錄入增值稅發(fā)票軟件中應(yīng)納稅款金額,以及應(yīng)繳納的稅額,錄入憑證,并審核確認(rèn)即可。 拓展知識:自2017年開始,國家規(guī)定增值稅普通發(fā)票必須要在政府授權(quán)的稅務(wù)軟件或發(fā)票軟件才能領(lǐng)取,而且不同地區(qū)需要授權(quán)不同的稅務(wù)軟件,增值稅發(fā)票軟件作為增值稅電子發(fā)票的主要管理平臺,可以實現(xiàn)增值稅的發(fā)票管理和申報等功能,方便企業(yè)管理增值稅發(fā)票,并能有效地降低企業(yè)記賬難度。
2023 01/20 11:39
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