問(wèn)題已解決

老師,匯算清繳需要需要繳納企業(yè)所得稅,我是把計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅的分錄做到上年12月還是做在今年5月匯算的日期呢

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 09:06
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
在匯算清繳操作中,有關(guān)計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅的分錄則需要做到上一年的12月份。這是因?yàn)?,根?jù)《企業(yè)所得稅法》和《企業(yè)所得稅實(shí)施條例》的規(guī)定,企業(yè)可以按照分期預(yù)繳企業(yè)所得稅的方式對(duì)企業(yè)應(yīng)納稅收減計(jì)扣除和減免稅之前按月預(yù)繳一定比例的企業(yè)所得稅。在匯算清繳中,上一年的12月份應(yīng)當(dāng)分別計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅,因此,在匯算清繳中,企業(yè)需要將計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅的分錄做到上一年的12月份。 此外,建議企業(yè)在計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅時(shí)先行確定應(yīng)繳稅款的額度,以免在匯算清繳時(shí)出現(xiàn)漏繳或增繳的情況,以節(jié)省企業(yè)的成本。
2023 01/20 09:12
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